培训对象
 总经理、副总经理、董事会、监事会成员、采购、生产、销售、物流等非财务部门经理、主管、非涉税岗位财务人员
  课程受益
 •       了解企业的主要涉税类别和税收负担 
 •       熟悉重要税种的基本规定和计算 
 •       了解税法和其他法律、法规对涉税问题的处罚内容 
 •       识别企业日常经营活动中常见的涉税问题 
 •       了解税务筹划的基本概念和技巧 
 •       了解税务机关的组织机构和掌握税务稽查的风险控制 
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 •       师资团队
  课程体系
 •       企业的税负有多重? 
 o       企业会涉及哪些税种? 
 o       企业的税负是多少? 
 o       企业少交税的后果? 
 •       企业要交哪些税? 
 o       什么是流转税?如何区分增值税和营业税? 
 o       为什么有些是价内税,有些是价外税? 
 o       流转税会影响企业的利润吗? 
 o       什么是企业所得税? 企业所得税应该如何计算? 
 o       为什么财务报表和税务申报表的利润会有差异?差异产生的原因是什么? 
 o       什么是个人所得税?个人所得税如何计算? 
 o       什么是财产行为税?哪些财产和行为要交税? 
 •       企业的日常经营活动中会产生哪些税务问题? 
 o       货物采购中会涉及哪些税收? 
 o       购进发票抵扣为什么有时间的限制? 
 o       销售货物会涉及哪些税? 
 o       为什么没有销售也要交税? 
 o       发票遗失该如何处理? 
 o       向境外付款为什么会有税的问题? 
 o       投资、融资中涉及哪些税收? 
 o       员工福利如何交税? 
 o       外籍人员会涉及中国个人所得税问题吗? 
 o       经济合同的签订、执行中应注意哪些税务问题? 
 o       企业重组有税收风险吗? 
 o       与境外公司发生业务往来应如何控制税收风险? 
 •       怎么做税务筹划? 
 o       什么是税务筹划? 
 o       为什么说税务筹划是一门艺术? 
 o       税务筹划有无风险? 
 o       税务筹划的技巧和手段有哪些? 
 o       税务筹划需要哪些人员和部门参与?
 •       如何与税务机关打交道? 
 o       税务局内部的组织架构是怎样的? 
 o       为什么要分国税和地税? 
 o       什么是税务自查和稽查? 
 o       税务局如何确定检查的目标? 
 o       如何应对税务的日常检查和专项检查? 
 o       如何控制企业的涉税风险? 
 •       我国税收制度改革的最新动向 
  培训方式
 •       面授(理论讲解、案例分析、互动讨论、资讯分享、增值服务)
  培训天数:    2天