培训对象
• 税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员
• 财务总监、财务经理、财务主管等财务人员
• 总经理、董事会成员等企业高管
课程受益
• 了解税务管理和筹划的相关知识
• 掌握税务筹划的各种技术手段
• 掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
• 掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法
• 掌握分税种的税务管理与筹划方法
• 了解各个税种的最新政策变化
课程体系
• 税务筹划的相关知识
o 税务筹划的动力机制
o 降低税收成本
o 实现涉税零风险
o 获取资金时间价值
o 税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性
o 税务筹划的主要内容
o 合理避税
o 合法节税
o 税负转嫁
o 税务筹划的基础
o 相关法律、法规
o 相关会计准则、制度
o 风险控制与防范
• 税务筹划的平台及技术手段
o 价格平台:转让定价的运用
o 优惠平台:税收优惠的运用
o 漏洞平台:政策遗漏的运用
o 空白平台:政策未规定的运用
o 弹性平台:幅度的运用
o 规避平台:临界点的运用
o 其他平台:减、免、退、抵免的运用
• 最新税收法规政策的变化
o 流转税:增值税、营业税
o 进出口税收:出口退税、关税
o 企业所得税和个人所得税
o 行为财产税:房产税、土地使用税等
o 综合税收政策和税收征管
• 税务筹划的策略技巧及案例分析
o 流转税的税务筹划及案例分析
o 增值税:增值税进项和销项、纳税人身份选择、分散经营等
o 营业税:属人属地原则适用、混合销售、兼营、差额计税等
o 关税:进口完税价格、保税制度、进料和来料选择等
o 所得税的税收筹划与案例分析
o 企业设立:公司类型、设立地点的选择等
o 投资和融资:资金拆借、占用、租赁等
o 销售环节:产品价格制定、销售返利等
o 内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等
o 股权投资:成本法、权益法、金融资产等
o 税收优惠:行业优惠、定期减免税、加计扣除等
o 企业重组:一般重组和特殊重组等
o 个人所得税的税收筹划与案例分析
o 工资薪金:工资与劳务的转化等
o 劳务报酬:分次、分项等
o 奖金的发放:分月、集中发放等
o 股息红利:股东拿工资还是股息等
o 财产、行为税的税收筹划与案例分析
o 印花税:合同金额、人数等
o 土地增值税:增量、收入、成本等
o 综合案例分析
培训方式
• 面授(理论讲解、案例分析、互动讨论、资讯分享、增值服务)
培训天数: 2天