培训对象
 •     税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员 
 •     财务总监、财务经理、财务主管等财务人员 
 •     总经理、董事会成员等企业高管 
  课程受益
 •     了解税务管理和筹划的相关知识 
 •     掌握税务筹划的各种技术手段 
 •     掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法 
 •     掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法 
 •     掌握分税种的税务管理与筹划方法 
 •     了解各个税种的最新政策变化
  课程体系
 •     税务筹划的相关知识 
 o     税务筹划的动力机制 
 o     降低税收成本 
 o     实现涉税零风险 
 o     获取资金时间价值 
 o     税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性 
 o     税务筹划的主要内容 
 o     合理避税 
 o     合法节税 
 o     税负转嫁 
 o     税务筹划的基础 
 o     相关法律、法规 
 o     相关会计准则、制度 
 o     风险控制与防范 
 •     税务筹划的平台及技术手段 
 o     价格平台:转让定价的运用 
 o     优惠平台:税收优惠的运用 
 o     漏洞平台:政策遗漏的运用 
 o     空白平台:政策未规定的运用 
 o     弹性平台:幅度的运用 
 o     规避平台:临界点的运用 
 o     其他平台:减、免、退、抵免的运用 
 •     最新税收法规政策的变化 
 o     流转税:增值税、营业税 
 o     进出口税收:出口退税、关税 
 o     企业所得税和个人所得税 
 o     行为财产税:房产税、土地使用税等 
 o     综合税收政策和税收征管 
 •     税务筹划的策略技巧及案例分析 
 o     流转税的税务筹划及案例分析 
 o     增值税:增值税进项和销项、纳税人身份选择、分散经营等 
 o     营业税:属人属地原则适用、混合销售、兼营、差额计税等 
 o     关税:进口完税价格、保税制度、进料和来料选择等 
 o     所得税的税收筹划与案例分析 
 o     企业设立:公司类型、设立地点的选择等 
 o     投资和融资:资金拆借、占用、租赁等 
 o     销售环节:产品价格制定、销售返利等 
 o     内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等 
 o     股权投资:成本法、权益法、金融资产等 
 o     税收优惠:行业优惠、定期减免税、加计扣除等 
 o     企业重组:一般重组和特殊重组等 
 o     个人所得税的税收筹划与案例分析 
 o     工资薪金:工资与劳务的转化等 
 o     劳务报酬:分次、分项等 
 o     奖金的发放:分月、集中发放等 
 o     股息红利:股东拿工资还是股息等 
 o     财产、行为税的税收筹划与案例分析 
 o     印花税:合同金额、人数等 
 o     土地增值税:增量、收入、成本等 
 o     综合案例分析 
  培训方式
 •     面授(理论讲解、案例分析、互动讨论、资讯分享、增值服务)
  培训天数:    2天